内部控制审计论 共有1条记录 共耗时[0.000]秒
页码:1/1    每页显示:10 记录 跳转:
  • 正在加载图片,请稍后......

    内部控制审计论:姚刚

    作者:姚刚 出版社:中国财政经济出版社 出版时间:2013 ISBN:978-7-5095-4865-3
    索书号:F239.45/8 分类号:F239.45 页数:207页 价格:36.00
    复本数: 在馆数:
    累借天数: 累借次数:
    本书在借鉴现有审计学理论的研究成果的基础上, 将从内部控制审计制度的变迁、对委托代理过程的监督、内部控制审计目标及其实现机制、内部控制有效性及其价值判断标准、内部控制有效性评价与审计结论形成等方面, 对内部控制审计目标及其实现机制进行研究。
    详细信息
    索书号 展开
缩小检索范围
内部控制审计论 共有1条记录 共耗时[0.000]秒
页码:1/1    每页显示:10 记录 跳转: