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    内审人员易犯的55个错误:么秀杰

    作者:么秀杰 出版社:中国电力出版社 出版时间:2015 ISBN:978-7-5123-7364-8
    索书号:F239.45/4 分类号:F239.45 页数:231页 价格:38.00
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    本书首先对企业内部审计的独立性、内部审计机构的设置、内部审计对象与目标、审计证据获取与处理、审计工作底稿的编制、企业内部审计方法进行了规范。
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    内部控制审计论:姚刚

    作者:姚刚 出版社:中国财政经济出版社 出版时间:2013 ISBN:978-7-5095-4865-3
    索书号:F239.45/8 分类号:F239.45 页数:207页 价格:36.00
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    本书在借鉴现有审计学理论的研究成果的基础上, 将从内部控制审计制度的变迁、对委托代理过程的监督、内部控制审计目标及其实现机制、内部控制有效性及其价值判断标准、内部控制有效性评价与审计结论形成等方面, 对内部控制审计目标及其实现机制进行研究。
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    CIA考试指南·经营分析和信息技术: 习题解答卷:(美) S. 拉奥·瓦莱布快内尼

    作者:(美) S. 拉奥·瓦莱布快内尼 出版社:电子工业出版社 出版时间:2010 ISBN:978-7-121-11490-8
    索书号:F239.45/2=3X 分类号:F239.45 页数:XIV, 597页 价格:78.00
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    本书包括商业流程, 财务会计与财务, 管理会计, 监管、法律和经济, 信息技术, CIA考试内容, 每章内容都包括选择题及答案和分析。
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