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内审人员易犯的55个错误
:么秀杰
作者:
么秀杰
出版社:
中国电力出版社
出版时间:
2015
ISBN:
978-7-5123-7364-8
索书号:
F239.45/4
分类号:
F239.45
页数:
231页
价格:
38.00
复本数:
在馆数:
累借天数:
累借次数:
本书首先对企业内部审计的独立性、内部审计机构的设置、内部审计对象与目标、审计证据获取与处理、审计工作底稿的编制、企业内部审计方法进行了规范。
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索书号
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内部控制审计论
:姚刚
作者:
姚刚
出版社:
中国财政经济出版社
出版时间:
2013
ISBN:
978-7-5095-4865-3
索书号:
F239.45/8
分类号:
F239.45
页数:
207页
价格:
36.00
复本数:
在馆数:
累借天数:
累借次数:
本书在借鉴现有审计学理论的研究成果的基础上, 将从内部控制审计制度的变迁、对委托代理过程的监督、内部控制审计目标及其实现机制、内部控制有效性及其价值判断标准、内部控制有效性评价与审计结论形成等方面, 对内部控制审计目标及其实现机制进行研究。
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CIA考试指南·经营分析和信息技术: 习题解答卷
:(美) S. 拉奥·瓦莱布快内尼
作者:
(美) S. 拉奥·瓦莱布快内尼
出版社:
电子工业出版社
出版时间:
2010
ISBN:
978-7-121-11490-8
索书号:
F239.45/2=3X
分类号:
F239.45
页数:
XIV, 597页
价格:
78.00
复本数:
在馆数:
累借天数:
累借次数:
本书包括商业流程, 财务会计与财务, 管理会计, 监管、法律和经济, 信息技术, CIA考试内容, 每章内容都包括选择题及答案和分析。
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文献类型
中文图书
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出版社
中国电力出版社
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中国财政经济出版社
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电子工业出版社
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中国电力出版社
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中国财政经济出版社
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电子工业出版社
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作者
(美) S. 拉奥·瓦莱布快内尼
(
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么秀杰
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姚刚
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么秀杰
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出版年
2010
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2013
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1
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2015
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