Invalid size!GDI+ 中发生一般性错误。 书目详细信息
正在加载图片,请稍后......

企业内部控制与审计/李荣梅, 陈良民

  • 附件:
  • 设置1:
  • 设置2:陈良民
  • 设置3:本书分为10章, 第1-3章阐述了内部控制与审计的基本理论和测试评价技术; 第4-9章详细地介绍了企业销售与收款循环、采购与付款循环、生产循环、筹资与投资循环等内容; 第10章从优化内部控制环境等方面, 论述了内部控制系统的有效运行。
  • 摘要:
  • 附注提要
    本书分为10章, 第1-3章阐述了内部控制与审计的基本理论和测试评价技术; 第4-9章详细地介绍了企业销售与收款循环、采购与付款循环、生产循环、筹资与投资循环等内容; 第10章从优化内部控制环境等方面, 论述了内部控制系统的有效运行。
    目录
    暂无目录
    (0)|| (0)

    手机二维条形码

    馆藏信息
    索书号 条码号 登录号 馆藏地点 馆藏状态 借出日期 还回日期 流通类型 预约处理 卷册说明
    F239.45/6 00323310 0 综合文献室 入藏 中文图书
    F239.45/6 00323311 0 综合文献室 入藏 中文图书
    F239.45/6 00323312 0 综合文献室 入藏 中文图书